庫房管理制度

時間:2025-05-29 08:07:31 制度 我要投稿

【精華】庫房管理制度

  在學習、工作、生活中,很多地方都會使用到制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?下面是小編為大家收集的庫房管理制度,歡迎大家分享。

【精華】庫房管理制度

庫房管理制度1

  一、庫房室內外不能有污染源和積水。

  二、醫(yī)療耗材的采購的原則:在有效期內和醫(yī)院物品的消耗速度,充分考慮物品從采購到到庫房的運輸時間,提前一段時間向采購部門或上級發(fā)出最少庫存數量預警報告。

  三、醫(yī)療耗材入庫必須核對送貨發(fā)票的名稱、數量、規(guī)格、類別、生產批號、生產日期、有效期、包裝的.整潔度。沒有送貨發(fā)票、包裝不整潔或者破損、與送貨發(fā)票不符的物品應向上級反映,并放待檢區(qū)等候上級處理結果;核對清楚的醫(yī)療耗材在待驗區(qū)等候檢驗科檢驗合格方能入庫。

  四、醫(yī)療耗材根據類別、存放要求分別放在相應的貨架上,碼放物品是做到輕拿輕放。保持庫房的整齊和干凈。碼放的物品做到從左到右為有效期短到長的堆碼。

  五、科室領醫(yī)療耗材時,應憑領料單進行領料,必須注明什么廠家。藥品名稱、規(guī)格、數量。庫房憑領料單出相應的醫(yī)療耗材,且出具相應的出庫單據,且雙反確認無誤在領料單和出庫單上簽字。

  六、科室退醫(yī)療耗材,應出具相應的開有退貨原因的退貨單,科室連同物品和退貨單一并交予庫房,庫房根據退貨單進行分類堆放。

  七、退回庫房和庫房過期醫(yī)療耗材。根據醫(yī)院制度做出退貨或者交給醫(yī)療垃圾管理部門。

  八、庫房醫(yī)療耗材的每一步管理必須做到票據簡潔、賬務明確、物品流向清晰。

庫房管理制度2

  一、庫房管理目的:

  (一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

  (二)及時為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。

  (三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。

  (四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數據。

  (五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

  1、塑料件;

  2、橡膠件;

  3、標準件;

  4、電子件;

  5、電機;

  6、軟化劑;

  7、外加工;

  8、包裝物;

  9、產成品;

  二、原材料入庫。

  外購原材料到貨后,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫。

  三、產成品入庫。

  (一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

  (二)對需要質量驗收的原材料。

  四、入庫時先標識。

  (一)待驗品,按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

  (二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

  五、對臨時寄存在庫房的.貨品,必要時劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

  六、對退貨產品的處理

  應按《退貨單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

  七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品

  需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

  八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

  九、入庫物資應及時入庫。

  十、原材料的出庫與發(fā)放:

  (一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。

  (二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。

  (三)非生產所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發(fā)放。

  (四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

  (五)廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

  十一、物資貯存與防護

  (一)物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

  (二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

  (三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

  (四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規(guī)格、型號存放,擺設合理。

  (五)做好物資的標識管理,包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。

  (六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

  (七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

  (八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續(xù)及入帳。

  (九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

  十二、應急情況處理

  (一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡值班領導,及時采取相應的措施。

  (二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

  十三、庫房管理規(guī)定

  (一)公司各類庫房由指定專人負責。

  (二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應立即拆包核查,如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數量、規(guī)格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

  (三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

  (四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

  (四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。

  (五)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批準,并辦理外借手續(xù)。

  (六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

  (七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

  (八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

  (九)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理制度張貼于明顯位置,禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

  (十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

庫房管理制度3

  食堂庫房管理制度旨在確保學校食堂食材的安全、有效管理和合理使用,預防食品安全事故的發(fā)生,保障師生的飲食健康。通過規(guī)范化的庫存管理,我們能夠保證食材的.新鮮度,降低浪費,提高食堂運營效率,同時也有利于財務的透明度和成本控制。

  內容概述:

  1. 食材采購:明確采購流程,包括供應商的選擇、食材的質量標準和驗收程序。

  2. 庫存管理:設定庫存量上限,定期進行盤點,防止過期食材的出現(xiàn)。

  3. 儲存環(huán)境:規(guī)定庫房的清潔衛(wèi)生標準,保持適宜的溫度和濕度,防止食材變質。

  4. 食材領用:建立嚴格的領料制度,確保食材的合理使用,避免浪費。

  5. 庫房安全:設立安全規(guī)程,如防火、防盜措施,確保庫房的安全。

  6. 應急處理:制定應對食材短缺、質量問題等突發(fā)情況的預案。

庫房管理制度4

  一、產品的入庫與驗收

  1、產品入庫。外購產品到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對產品的數量、規(guī)格、型號,核對無誤后入庫,經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

  2、對需要質量驗收的產品,入庫時先標識待驗品,按規(guī)定及時通知品質部進行驗收,經認定合格的產品放入指定合格品區(qū)域。

  判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。

  4、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

  5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區(qū)域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

  6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

  對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

  7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

  8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

  9、入庫物資應及時入庫。

  二、產品的出庫與發(fā)放

  1、凡屬產品配套設備,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,專人來領取配套設備,嚴格按《領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。

  2、單位所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準,憑《產品領料單》發(fā)放。

  4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出,具體按倉庫產品先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量,核對規(guī)格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

  5、廢品庫內物資的處理,要有相關領導的簽字,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

  三、物資貯存與防護

  1、產品定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

  2、倉庫應編制平面定置圖,將產品合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

  3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的.庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

  4、有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規(guī)格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發(fā)放問題及時處理。

  5、做好產品的標識管理,包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。

  6、對有貯存期限要求的產品,按時檢查庫存情況,以便及時發(fā)現(xiàn)變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

  7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存產品)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

  四、應急情況處理

  1、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

  2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

庫房管理制度5

  1、食堂庫房必須專人負責,為保證食品安全,庫房隨時上鎖,除管理員外,任何人都不得擅自入庫;

  2、客房內設置食品架。原料分類擺設,食品原料等應離地35㎝,離墻45㎝,離棚65㎝放置;

  3、嚴格執(zhí)行出入庫制度,做好出入庫記錄;

  4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質的食品、原料等入庫存放;

  5、保持庫房衛(wèi)生清潔,物品規(guī)整,保證通風良好;

  6、設置防蠅、防鼠等設施,安全有效;

  7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽,佩戴有效的健康證及衛(wèi)生知識培訓證上崗工作;

  8、庫房管理工作未按上述規(guī)定操作,造成紕漏將追究庫房管理員,負責人責任。

庫房管理制度6

  1.使用的食品添加劑必須符合gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,不符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法要求的食品添加劑不得使用。

  2.購買食品添加劑必須索取許可證復印件和產品檢驗合格證明,進口食品添加劑應索取口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督機構出具的衛(wèi)生證明。

  3.食品添加劑使(轉載于:餐飲食品庫房管理制度)用必須符合gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其使用范圍、使用量,不得隨意擴大使用范圍和使用量。

  4.不得使用未經批準、受污染或變質以及超過保質期限的食品添加劑。

  5.不得以掩蓋儀器腐敗變質或以摻雜、摻假、偽造為目的`使用食品添加劑。

  6、食品添加劑實行專人保管,專柜存放(要有標識),食品添加劑的領取、使用情況要有記錄

庫房管理制度7

  一、檔案庫房是檔案資料保護和貯存的重要基地,是提供利用檔案的中心,除領導批準外,非本室工作人員不得入內。

  二、保管檔案必須有專用庫房,并設專人負責管理。庫房內應采取有效的防護措施,保證檔案安全。

  三、檔案進出庫房,要建立嚴格的登記制度,包括檔案收進入庫,庫存檔案調出室外及日常的調閱、歸還。

  四、檔案庫房應設有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲、防鼠、防高溫、防強光的.措施。

  五、對新接收入庫檔案要嚴格檢查,對有蟲蛀、發(fā)霉及其它問題的檔案須經科學處理后方可入庫。

  六、庫房內安置溫濕度計,每天定時測記。庫房的溫度應控制在14-24℃之間,相對濕度應控制在45-60%之間。

  七、庫房內應保持清潔,不得堆放與檔案無關的物品。

  八、每學期結束前,要對案卷進行總清點,檢查帳、卡、物是否相符。

  九、每天下班前,應關閉庫房門窗,切斷水、電源,確保檔案安全。

  十、定期打掃庫房衛(wèi)生,保持庫房與檔案的清潔。

庫房管理制度8

  焊接材料庫房管理制度旨在確保焊接作業(yè)的順利進行,通過有效管理和控制焊接材料的`存儲、發(fā)放及使用,防止材料浪費、損失和質量下降。它不僅有助于保證焊接工程的質量,還能提高工作效率,降低生產成本,確保企業(yè)的安全生產。

  內容概述:

  1. 材料入庫管理:規(guī)定材料驗收流程,確保入庫材料的質量和數量準確無誤。

  2. 存儲環(huán)境:設定庫房溫濕度等存儲條件,防止材料變質或失效。

  3. 材料分類:根據材料類型、規(guī)格和性能進行科學分類,便于查找和使用。

  4. 庫存盤點:定期進行庫存檢查,及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存異常。

  5. 材料領用:制定領用審批流程,控制材料消耗,防止濫用。

  6. 廢舊材料處理:明確廢舊材料的回收、報廢程序,確保環(huán)保和資源循環(huán)利用。

  7. 安全管理:強調庫房安全操作規(guī)程,預防火災、盜竊等風險。

庫房管理制度9

  1、對于入庫的各種食品原料和成品要對供貨單位、品名、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期進行驗收登記。

  2、各種食品原料和成品上庫時,按照生產日期和保質期,早進早出,以避免庫存而致食品過期。發(fā)現(xiàn)腐敗變質、超過保質期等《食品衛(wèi)生法》禁止生產經營的食品及時處理禁止食用。

  3、食品庫房內不得存放有毒有害物品,食品應上架存放,食品離墻離地各15cm。設立防鼠、防蠅、防塵、防潮、機械通風設施,保持室內空氣流通良好,防止食品發(fā)霉和生蟲。

  4、庫房門設防鼠板,防鼠板高60cm,庫房門下部用鐵皮包裹,高60cm。

庫房管理制度10

  一、嚴格堅守工作崗位,不得隨便離崗。

  二、嚴格開關門制度,對外來進出人員,嚴加掌握,并做好登記手續(xù)。

  三、嚴禁買賣人員隨便進出,并在校內大聲叫喊,并管理好門前相應設施。

  四、嚴禁外來車輛隨便進入校內,特別狀況必需由校相關領導批準后方可入內。

  五、保持值班室干凈,門前門后相關地域的`清潔衛(wèi)生,老師存車房,車輛擺放有序。

  六、協(xié)作門前“五包”管理人員,做好攤點的工作,嚴禁交攤位放置在校大門及校大門的兩側。

庫房管理制度11

  煤礦庫房管理制度旨在確保煤礦物資的有效管理,提高工作效率,保障安全生產。其主要內容包括物資入庫、存儲、領用、盤點和報廢等環(huán)節(jié)的`規(guī)章制度,以及相關責任人職責、安全措施和應急處理機制。

  內容概述:

  1、物資入庫:規(guī)定物資驗收的標準、流程,確保入庫物資的質量和數量準確無誤。

  2、存儲管理:明確庫房布局、物資分類存放、定期維護保養(yǎng)的要求,防止物資損壞或丟失。

  3、領用制度:設定領用審批流程,確保物資合理使用,防止浪費。

  4、盤點控制:規(guī)定定期盤點頻率和方法,以核實庫存,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

  5、報廢處理:設立報廢物資的評估標準和處理流程,確保資源有效利用。

  6、責任人職責:明確庫房管理員、部門負責人及各級管理層在庫房管理中的責任。

  7、安全措施:制定防火、防盜、防潮等安全措施,保障庫房安全。

  8、應急處理:建立應急響應機制,應對突發(fā)事件,如火災、盜竊等。

庫房管理制度12

  一、檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念,忠于職守,遵守黨和國家各項保密制度。

  二、凡會、辦公會會議記錄,組織、人事部門的干部處分,未做結論的干部調配、考察、內部評議的檔案,不得隨意擴大調閱范圍。

  三、凡涉及政治機密不宜公開的和有關產權、債務、邊界糾紛等檔案,須經主管領導批準方可查閱。

  四、凡未解密或未到開放期的檔案,不得隨便調閱。

  五、凡涉及國防戰(zhàn)備方面的.檔案,未經有關單位主管領導同意,不得提供利用。

  六、在保密方面造成損失者要依法追究有關人員的責任。

庫房管理制度13

  一、生產資料物資計劃

  1、為節(jié)約和控制成本,規(guī)范材料計劃行為,特制定本程序。

  公司生產資料、物資嚴格實行計劃管理,杜絕無計劃采購。

  (1)生產部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃,經主管經理批準后方可采購。

  (2)生產部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯(lián),留底1聯(lián),申報1聯(lián)。

  2、生產經營部對提交的物資申購計劃按產品單位材料消耗定額進行審核,必要時可對庫存進行抽查,審核有異議的打回重新申報,審核無異議的提交分管副經理審核。

  3、由分管生產的副經理審核簽字后,公司方能認可采購計劃。

  4、經主管副經理簽批的采購計劃生效后,一聯(lián)轉生產經營部核算會計備查,一聯(lián)轉公司財務部用于資金控制使用。

  (1)公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措,安排相應資金用于物資采購,資金不足時應與生產經營部、物資部門聯(lián)系,統(tǒng)籌使用并向主管經理匯報。

  (2)物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜,并與公司財務部聯(lián)系采購資金。

  二、材料采購管理制度:

  為降低采購成本,保證采購質量和采購價格,根據不同物資的供貨渠道采用競價采購,招標采購和固定渠道采購,廠家供貨等,嚴格按公司質量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。

  1、主要生產資料

  公司主要生產物資,應固定進貨渠道,從生產廠家直接進貨,杜絕市場零星采購。

  (1)從廠家直接進貨的材料有:氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽,焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

  (2)除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料,如鋼材等大宗材料,在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。

  (3)除上述兩種情況以外,其他主要生產材料應從廠家直銷點進貨。

  2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資,應該按照采購計劃和庫存定額,按月采購,其采購方式應競價采購,從生產廠家直接進貨等,杜絕市場零星采購。

  3、零星生產材料

  在蘭州市場可以采購的零星生產資料,應與有信譽,重質量,價格合理的經銷商建立長期合同關系,享受批發(fā)價格。

  4、非計劃零星采購:正常可計劃采購的物資杜絕非計劃采購,一些突發(fā)性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購,嚴格控制非計劃采購。

  (1)非計劃采購須按生產資料計劃程序申報,辦理時各部門應緊密配合,隨到隨辦。

  (2)非計劃采購每季度不得超過3次。

  5、采購實行質量負責制,建立采購檔案,對購進物資誰采購誰負責。

  6、采購原則:實行比價采購,同樣的質量比價格,同樣的價格比信譽,同樣的信譽比服務。

  7、采購的材料物資應具備合格證、使用說明,屬于設備的還應具備安裝圖紙,使用說明書,裝箱單等資料,并將該資料存入檔案庫以備查。

  8、供銷公司購入設備物資時,對方單位應提供增值稅發(fā)票,增值稅發(fā)票的填開請與公司財務部聯(lián)系。

  9、購貨時,若有預付款的,在購貨事宜完結后,應將預付款結清,有余額的應交回公司財務部,不得私存。

  三、材料物資驗收入庫制度

  1、目的

  規(guī)范材料物資入庫流程,使之有章可循。

  2、適用范圍

  本公司使用的原材料,輔助材料,產品入庫,應按本規(guī)定辦理。

  3、作業(yè)流程

  (1)供應商或采購員送交材料物資的,必須持有發(fā)票,特殊情況暫無取得發(fā)票的,必須持隨貨同行單,否則不予驗收入庫。

  (2)將發(fā)票(隨貨同行)和公司核準的(材料計劃)核對。

  (3)庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點,核對材料物

  資和購貨發(fā)票,在核對訂單數量與所交數量是否相符,是否有超交現(xiàn)象。

  (4)超交的材料物資以退回為原則,但可以考慮讓廠商寄存,而不做購進驗收。

  (5)庫管員核對無誤后,填寫入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。

  (6)庫管員在清點送交的磁材料物資時,發(fā)現(xiàn)數量不符或混有其他材料物資,以及其他特殊情況時,需要求供應商或采購員預處理或與以拒收,同時向主管經理報告,請求處理。

  (7)物料臺帳由采購部門設置,庫管員登記,分管主管審核確認。

  (8)物料臺帳內容應包括:入庫時間、物料名稱、材質、規(guī)格型號、單位、數量、備注等。

  4、驗收檢查

  (1)進料檢驗結果有兩種,即合格(允許入庫)、不合格(拒收)。

  (2)經檢驗判定合格時,由檢驗員,庫管員在入庫單上簽字確認,辦理入庫。

  (3)經檢驗判定不合格的,填寫(不合格材料物資通知單)以利于供應商及采購員辦理退貨手續(xù)。

  (4)經檢驗判定為不合格而暫收的'材料物資應予以辦理退貨。

  5、暫收退貨

  判定不合格時,暫收中的物資需要退貨,按下列規(guī)定辦理。

  (1)采購人員接到(不合格材料物資通知單)應立即聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)。

  (2)庫管員與廠商核對清點物資數量,品名一致后進行物資交接,并在(物料臺帳)上注明同時請廠商簽字。

  (3)庫管員依材料物資出廠相關規(guī)定,協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

  6、入庫作業(yè)

  經檢驗判定合格的材料物資,應辦理入庫手續(xù)。

  (1)(材料入庫單)一式兩聯(lián),一聯(lián)庫管員留存,一聯(lián)轉財務部記賬。

  (2)庫管員依據(材料入庫單)將內容登記在物料臺賬。

  (3)庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規(guī)則的相關規(guī)定。

  (4)庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符,做到帳帳、帳實、帳表相符。

  7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據必須用雙面復寫紙。

  四、材料物資領用制度

  1、目的

  規(guī)范材料物資領用,發(fā)放流程,使材料物資領發(fā)管理規(guī)范化,程序化。

  2、運用范圍

  公司各種原材料,輔助材料的領用,發(fā)放作業(yè),除另有規(guī)定外,均按本規(guī)定辦理。

  3、領(發(fā))材料物資流程

  (1)生產單位領料人員到庫房開具領料單,領料單應該注明領用材

  料物資所用生產項目,以及領用材料物資名稱,規(guī)格及領用數量。

  (2)領料單經生產單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。

  (3)領料單一式3聯(lián),一聯(lián)庫管員記賬,一聯(lián)生產經營部成本核算,一聯(lián)轉財務部記賬。

  (4)發(fā)料時應根據規(guī)定收回相應的廢舊物品。

  4、領(發(fā))材料作業(yè)

  (1)庫管員接受審核后的《領料單》。

  (2)復核發(fā)放材料物資并當面點交完成,除領料單一聯(lián)退領料單位外,其余2聯(lián)由倉庫接受,其中一聯(lián)結存記賬,另一聯(lián)分開匯總后,送公司財務部。

  (3)根據《領料單》填寫物料臺賬,以備查看。

  5、其他

  (1)確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

  (2)保證發(fā)出材料物資均妥善包裝,保護,不影響品質。

庫房管理制度14

  為使倉庫管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無損,根據加強財務管理的要求,結合具體情況,特制訂本規(guī)定。

  第一條倉庫管理員工作職責

  (1)做好物資出庫和入庫工作。

  (2)做好物資的保管工作。

  (3)做好防止物資丟失、毀損等工作,確保物資的安全完好。

  第二條倉庫管理工作流程

  1、物資驗收入庫:

  1)驗收的物資須與審批后的訂貨單相符,不得擅自多收或少收物資,如有變化須履行相關審批手續(xù)。

  2)物資驗收過程中如發(fā)現(xiàn)數量、質量、規(guī)格、品種等與訂單不相符,保管員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并將情況報告主管人員處理。

  2、物資領用出庫:

  1)物資領用人須認真填寫領料單據上的品種、數量、規(guī)格等信息并簽字確認,由部門領導或指定專人審批。

  2)保管員須按審批后的單據采用先進先出法發(fā)放物資。

  3)對于手續(xù)不全的提貨,保管員有權拒絕發(fā)貨,并將具體情況報告主管人員處理。

  3、物資的.賬務處理

  1)保管員須將當日所有收、發(fā)物資的業(yè)務記入公司庫房系統(tǒng),并完成記賬工作做到日清月結,確保賬賬相符、賬物相符。

  2)當月底,保管人員要對當月物資的出、入庫及結存情況予以匯總,并編制報表上報部門主管人員及公司財務部。

  4、物資盤點工作

  1)保管員對物資每月月末盤點對賬。

  2)保管員發(fā)現(xiàn)物資盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員批準后交公司財務部入賬。

  第三條 物資管理工作

  1、物資存量管理

  1)保管員在保證物資供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量。

  2)保管員對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

  2、物資擺放管理

  1)保管員應根據物資的不同種類及特性,結合倉庫條件,合理有序地將物資擺放在固定位置上。

  2)對于有特殊要求的物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。

  3、物資安全管理

  1)保管員須嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。

  2)保管員每天上下班前要“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

  (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

  (2)下班檢查是否鎖門、斷電及消除其它安全隱患。

  3)嚴禁在倉庫內吸煙。

  4)嚴禁無關人員進入倉庫。

  5)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

  6)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

  7)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

  8)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

  9)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。

  10)倉庫必須安放防鼠板。

庫房管理制度15

  第一章總則

  第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無損,根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情景,特制訂本規(guī)定。

  第二條倉庫管理工作的任務

  (1)做好物資出庫和入庫工作。

  (2)做好物資的保管工作。

  (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

  第二章倉庫物資的入庫

  第三條對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單資料不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。

  第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情景報告主管人員處理。

  第三章倉庫貨物的出庫

  第五條對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情景報告主管人員。

  第四章倉庫貨物的.保管

  第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,到達帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

  第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

  第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清職責,及時寫出書面報告,提來源理意見,報部門主管人員。

  第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出提議。

  第十條根據各種貨物的不一樣種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

  第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

  第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

  第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

  第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情景,要立即上報主管部門。

  (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

  (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

  (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

  第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律資料規(guī)定:

  (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

  (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

  (3)嚴禁涂改賬目。

  (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

  (5)嚴禁在倉庫內存放私品。

  (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

  (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

  (8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

  第五章附則

  第十六條本規(guī)定由行政部制定,報總經理批準實施。

  第十七條本制度自xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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