保密管理制度

時間:2025-03-27 09:25:39 制度 我要投稿

保密管理制度【必備15篇】

  在當下社會,很多場合都離不了制度,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的保密管理制度,希望能夠幫助到大家。

保密管理制度【必備15篇】

保密管理制度1

  (一)凡組織舉辦涉及國家秘密的活動(會議),必須在具備安全條件的場所進行,并視情況設置警戒區域和警衛人員,采取嚴格的安全保密措施,不得在公共場所特別是涉外賓館、飯店召開涉密會議。并同時對與會人員進行保密教育,嚴格執行保密紀律。

  (二)涉密活動(會議)舉辦前,保密部門應對會場擴音、錄音設備進行保密檢查。嚴禁使用無線話筒錄音或以無線代替有線擴音設備以防泄密。

  (三)對與會人員嚴格把關,會前應將名單呈報分管領導審定,他人不能代替參加會議,并進行簽名登記。嚴禁與涉密會議無關人員進入會場。

  (四)與會人員不得將手機帶入涉及國家秘密會議的會場,因特殊原因帶入會場的`手機應取出電池。

  (五)涉密會議工作人員要用統一編號的記錄本進行會議記錄,會后按規定統一收回、保密或銷毀。凡會議規定不準記錄的,與會人員不得記錄,不得錄制聲像制品;確需記錄或錄制的,須經主辦單位批準,其記錄本或制品按同等密級文件要求妥善保管;

  (六)會議印發的秘密文件、材料,要嚴格管理,標明密級,專人負責統一編號、登記分發和履行簽收手續,會后按登記清單及時收回。需隨身攜帶回單位的,要指定專人妥善保管,途中采取保密措施,回單位后立即交到保密室登記保存,不得私自留存,嚴防丟失。嚴禁向與會議無關人員提供涉密會議材料;

  (七)為涉密會議擬定的文件草稿,用后統一由主辦單位及時收回。需保存的,應標明相應的密級歸檔保管;無需保存的,造冊登記后銷毀;

  (八)涉密會議期間發現文件丟失或被竊,必須立即報告,及時追查,設法挽回損失;

  (九)會議結束后,要對會議場所、住地進行保密檢查,不得有文件、筆記本等遺漏。

保密管理制度2

  為加強鼓樓區委辦公室計算機及其網絡信息的保密管理,確保國家秘密信息安全,根據上級有關計算機信息系統保密管理的規定,制定本制度。

  一、設立計算機信息系統安全保密管理工作小組,指定計算機信息保密安全員負責本辦計算機信息安全保密管理工作。

  二、認真貫徹執行上級有關計算機信息系統安全保密管理規定,抓好有關規章制度建設,切實落實領導負責制,工作人員崗位職責制,信息定密審批制度,涉密信息載體和機房管理制度等,確保國家秘密安全。

  三、凡被確認為涉密計算機或涉密網絡,應加貼“涉密標識”或標明“涉密標記”,嚴格按保密工作要求管理;凡與政務內網聯接的計算機和處理單位內部工作事務的計算機也應按涉密計算機加強管理,嚴防國家秘密(含內部工作秘密)信息泄漏。

  四、處理國家秘密信息或內部工作秘密信息的計算機絕不能上國際互聯網,如確需上國際互聯網的計算機,務必安裝經國家保密部門批準認定的物理隔離卡;做到內外網分開使用,有上國際互聯網的計算機不能處理國家秘密或內部工作秘密信息。

  五、認真落實“誰上網,誰負責”和“上網信息單位領導審批制度”的規定,凡向政務外網、互聯網帶給或發布信息,其資料不得涉及國家秘密,且應事先經單位主管領導審查批準。

  六、加強對涉密計算機信息系統使用過程中的保密管理。對存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息,要有相應密級標識,密級標識不能與正文分離;存儲國家秘密信息的'計算機媒體,應按所存儲信息的最高密級標明密級,并按照密級的要求進行管理,存儲在計算機信息系統內的國家秘密信息,應采取密碼加密辦法保護;存儲過國家秘密信息的計算機媒體,不能降低密級使用,不再使用的媒體應及時銷毀;存儲過國家秘密信息的計算機的維修,應保證所存儲的國家秘密信息不被泄漏;涉密計算機打印輸出的涉密文件,應當按相應密級文件進行管理。

  七、嚴禁涉密計算機及其網絡與互聯網連接;嚴禁將存有秘密信息的移動存儲介質在互聯網(政務外網)上使用;嚴禁上網計算機處理涉密信息和內部文件資料;嚴禁非涉密移動存儲介質在涉密計算機及其網絡上使用,嚴禁將原涉密計算機變更用途作為可上國際互聯網的計算機使用,確保涉密與非涉密計算機、移動存儲介質嚴格分開使用。

  八、加強對涉密計算機的安全管理。涉密計算機管理應明確職責人,職責人應認真做好計算機的日常維護保養、定期檢測殺毒、及時故障排除,出現問題及時報告和保存單機資料、備份文件以及整理硬盤等項工作,確保機器正常使用;對重要涉密信息處理場所應有相應的管理制度,未經批準,無關人員不得擅自入內;對涉密計算機信息要進行定期的保密技術檢查,及時消除各種泄密隱患,確保計算機信息安全保密。

  九、認真做好計算機及其網絡狀況統計上報工作。每年元月30日前將上一年度的

保密管理制度3

  一、根據《保密法》以及有關保密法規的精神制定本制度:

  二、傳真機必須指定思想好,保密觀念強,工作認真負責的`人專門管理和操作。

  三、利用傳真機傳輸國家秘密載體(指密件、密報、資料、圖表等)必須利用加密裝置,并且必須履行審批登記制度。

  四、傳真機的管理使用情況列入保密檢查的內容,定期檢查,發現問題及時解決。

  五、在傳真機上加裝其他部件或向境外傳輸信息,必須經分管領導批準。

保密管理制度4

  保密工作必須貫穿公司的各個環節,適用于各部門及全體組織成員,既針對各個部門負責人,又針對每一個員工。

  1、公司各類資料要嚴格確定密級和保密期限、保密范圍,并在規定的`載體上予以注明。公司的所有資料(含文件、協議、證件、合同、報表、信息等)分機密、密級、非密級三級。機密級嚴禁張貼;密級原則不準張貼、傳閱;非密級可張貼、傳閱。

  2、密級標準由資料的建立部門確定,經理核定。機密級必須明確閱讀者姓名;密級明確閱讀級別;非密級資料明確傳遞、張貼方式。

  3、機密資料由經理統一保管或指定專人人保管;密級資料由人事行政部備案,使用部門保管;非密級資料由建立部門保管。機密資料和密級資料借閱、傳閱需辦理登記手續。

  4、凡涉及公司機密的記錄本、筆記本、電腦、圖片等載體要由專人負責管理,無關人員不得動用或隨意查閱。公司任何人員不得私自收藏、銷毀、出售涉及企業機密的文件、實物。

  5、公司各級領導及機要保管人員調離公司時,必須按規定將其使用或保管的機要資料、筆記本等移交給公司。否則,有關部門可拒絕為其辦理調動或離職手續。

  6、各部門建立資料而不確定密級標準、保密期限、范圍,也不交經理核定,責任由建立部門負責。凡因泄密造成嚴重后果,將給予當事人行政處分,或追究其法律責任。

  7、與保密制度同時執行的附件有《資料密級劃分標準》、《資料密級登記表》、《資料借閱登記表》。

保密管理制度5

  網絡信息保密管理制度,旨在確保企業內部敏感信息的安全,防止未經授權的訪問、使用、泄露或破壞。它涵蓋了信息分類、權限管理、數據加密、網絡安全、監控審計、員工培訓等多個環節。

  內容概述:

  1. 信息分類與標記:根據信息的重要性和敏感程度,制定詳細的分類標準,并對各類信息進行明確的標識。

  2. 權限控制:設定不同級別的`訪問權限,限制員工對敏感信息的訪問,只允許授權人員接觸相應等級的信息。

  3. 數據加密:對關鍵信息進行加密處理,確保即使數據被盜,也無法被輕易解讀。

  4. 網絡安全防護:建立防火墻、入侵檢測系統等技術手段,防范外部攻擊和內部濫用。

  5. 監控審計:定期進行網絡活動審計,追蹤異常行為,及時發現并處理潛在風險。

  6. 政策與程序:制定詳盡的操作流程和應急預案,指導員工在日常工作中遵守保密規定。

  7. 員工教育與培訓:定期舉辦信息安全培訓,提高員工的保密意識和技能。

保密管理制度6

  辦公室保密管理制度是對企業內部敏感信息進行有效管理和保護的規則體系,旨在確保公司核心競爭力的維持和商業機密的安全。

  內容概述:

  1. 保密責任:明確員工對保密信息的保管、使用和傳播的責任,包括簽訂保密協議,以及違反協議的.后果。

  2. 信息分類:將公司信息分為公開、內部和機密等級,規定不同等級信息的訪問權限。

  3. 信息管理:規范信息的存儲、傳輸和銷毀流程,防止信息泄露。

  4. 訪客管理:對訪客進入辦公區域的控制,以及對外部交流的保密規定。

  5. 員工培訓:定期進行保密意識教育,提高員工的保密素質。

  6. 泄密應急處理:建立快速響應機制,一旦發生信息泄露,能夠迅速采取應對措施。

保密管理制度7

  為保守秘密,防止泄密問題的發生,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局《計算機信息系統保密管理暫行規定》、國家保密局《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》,結合本單位實際,制定本制度。

  一、計算機網絡信息安全保密管理規定

  (1)為防止病毒造成嚴重后果,對外來光盤、軟件要嚴格管理,堅決不允許外來光盤、軟件在公安專網計算機上使用。

  (2)接入公安專網的計算機嚴禁將計算機設定為網絡共享,嚴禁將機內文件設定為網絡共享文件。

  (3)為防止黑客攻擊和網絡病毒的侵襲,接入公安專網的計算機一律安裝殺毒軟件,并要定時對殺毒軟件進行升級。

  (4)禁止將保密文件存放在網絡硬盤上。

  (5)禁止將涉密辦公計算機擅自聯接國際互聯網。(6)保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱傳遞和報送,嚴禁保密級別在秘密以上的材料通過警綜平臺傳遞和報送。

  (7)涉密計算機嚴禁直接或間接連接國際互聯網和其他公共信息網絡,必須實行物理隔離。

  (8)要堅持“誰上網,誰負責”的原則,各部門要有一名領導負責此項工作,信息上網必須經過所領導嚴格審查,并經主管領導批準。

  (9)國際互聯網必須與涉密計算機系統實行物理隔離。

  (10)在與國際互聯網相連的信息設備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。

  (11)應加強對上網人員的保密意識教育,提高上網人員保密觀念,增強防范意識,自覺執行保密規定。

  (12)涉密人員在其它場所上國際互聯網時,要提高保密意識,不得在聊天室、電子公告系統、網絡新聞上發布、談論和傳播國家秘密信息。使用電子函件進行網上信息交流,應當遵守國家保密規定,不得利用電子函件傳遞、轉發或抄送國家秘密信息。

  (13)嚴禁互聯網計算機接入公安專網。

  (14)嚴禁公安業務計算機接入互聯網。

  二、涉密存儲介質保密管理規定

  (1)涉密存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及u盤等。

  (2)存有涉密信息的存儲介質不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上,不得轉借他人,存放在本單位指定的密碼柜中。

  (3)需歸檔的涉密存儲介質,因及時歸檔。

  (4)各部門負責管理其使用的各類涉密存儲介質,應當根據有關規定確定密級及保密期限,并視同紙制文件,按相應密級的文件進行分密級管理,嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復制、傳遞和清退等必須嚴格履行手續,不能降低密級使用。

  (5)涉密存儲介質的維修應保證信息不被泄露,由各涉密部門負責人負責。需外送維修的`,要經領導批準,到國家保密主管部門指定的維修點維修,并有保密人員在場。

  (6)不再使用的涉密存儲介質應由使用者提出報告,由所領導批準后,交保密辦公室負責銷毀。

  三、計算機維修維護管理規定

  (1)涉密計算機和存儲介質發生故障時,應當向所信息中心提出維修申請,經批準后到指定維修地點修理,一般應當由本局內部維修人員實施,須由外部人員到現場維修時,整個過程應當由有關人員全程旁站陪同,禁止外來維修人員讀取和復制被維修設備中的涉密信息,維修后應當進行保密檢查。

  (2)凡需外送修理的涉密設備,必須經保密小組和主管領導批準,并將涉密信息進行不可恢復性刪除處理后方可實施。

  (3)高密級設備調換到低密級單位使用,要進行降密處理,并做好相應的設備轉移和降密記錄。

  (4)由局保密委員會指定專人負責辦公室計算機軟件的安裝和設備的維護維修工作,嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。

  四、用戶密碼安全保密管理規定

  (1)用戶密碼管理的范圍是指辦公室所有涉密計算機所使用的密碼。

  (2)機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負責人負責,秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負責。

  (3)密碼必須由數字、字符和特殊字符組成,秘密級計算機設置的密碼長度不能少于8個字符,機密級計算機設置的密碼長度不得少于10個字符,密碼更換周期不得超過60天。

  (4)秘密級計算機設置的用戶密碼由使用人自行保存,嚴禁將自用密碼轉告他人;若工作需要必須轉告,應請示所保密委員會負責人認可。

  五、涉密電子文件保密管理規定

  (1)涉密電子文件是指在計算機系統中生成、存儲、處理的機密、秘密和內部的文件、圖紙、程序、數據、聲像資料等。

  (2)電子文件必須定期、完整、真實、準確地存儲到不可更改的介質上,并集中保存,然后從計算機上徹底刪除。

  (3)各涉密部門自用信息資料由本部門管理員定期做好備份,備份介質必須標明備份日期、備份內容以及相應密級,嚴格控制知悉此備份的人數,做好登記后進保密柜保存。

保密管理制度8

  一、按照“誰主管誰負責、誰運行誰負責”的原則,各科室在其職責范圍內,負責本科室計算機信息系統的安全和保密工作。

  二、明確一名分管領導負責本單位計算信息系統安全和保密工作,制定一個工作機構具體負責本單位計算機信息系統安全和保密綜合管理。

  三、計算機信息系統應當按照國—家—信—息安全等級保護的要求實行分類分級管理。

  四、計算機的使用保密管理應遵循以下要求:

  1、對所有計算機進行登記備案,定期核查;

  2、設置開機口令并定期更換,防止口令被盜;

  3、安裝防病毒等安全防護軟件,并及時進行升級;及時更新操作系統補丁程序;

  4、不得安裝、運行、使用與工作無關的軟件;

  5、嚴禁同一臺計算機既上互聯網又處理涉密信息。

  五、涉密計算機的使用保密管理應遵循以下要求:

  1、嚴禁與國際互聯網和非密設備連接,實行物理隔離,禁止一機兩用;

  2、禁止使用具有無線聯網功能的`硬件模塊、外圍設備、網絡交換等設備;

  3、不得擅自進行數據信息交換,確有需要的,須經分管領導批準,履行登記手續,并通過光盤刻錄的方式進行;

  4、初始配置涉密計算機時,應對硬盤進行格式化,操作系統初始化處理,落實安全保密防護措施,備案登記,并在顯著位置張貼相應的密級標識;

  5、不得擅自修改、刪除涉密計算機系統的保密防護措施和系統設定,嚴禁降低計算機密級或更改工作用途;

  6、涉密計算機應在指定辦公場所使用,未經批準,不得變更辦公場所,甚至帶出辦公場所;

  7、涉密計算機必須設置bios密碼、開機密碼和屏幕保護密碼,且長度不得少于8個字符,并定期更換;

  8、涉密計算機及相關設備的維修要由專業人員來本單位維修,并指定專人現場監督,嚴禁修理人員復制或讀取涉密信息,確需送外維修的應拆除涉密信息存儲部件;

  9、涉密計算機及相關設備不再使用或處理涉密信息時應及時將涉密信息存儲部件拆除并銷毀,嚴禁將涉密計算機出售、遺棄或贈送其他單位或個人。

保密管理制度9

  一、 總則

  第一條 為保守公司秘密,維護公司權益,特制定本制度。

  第二條 公司秘密是關系公司權利和權益,依照特定程序確定,在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。

  第三條 公司附屬組織和分支機構以及職員都有保守公司秘密的義務。

  第四條 公司保密工作,實行即確保秘密又便利工作的方針。

  第五條 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。

  二、 保密范圍和密級確定

  第六條 公司秘密包括本制度第條規定的下列秘密事項:

  (一) 司重大決策中的秘密事項;

  (二) 公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策;

  (三) 公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄;

  (四) 公司財務預、決算報告及種類財務報表、統計報表;

  (五) 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息;

  (六) 公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料;

  (七) 其他經公司確定應保密的事項; 一般性決定、決議、通告、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍;

  第七條 公司秘密的密級為“絕密”、“機密”、“秘密”三極 絕密是最主要的公司秘密,一旦泄露會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害。機密是重要的公司秘密,一旦泄露會使公司的權力和利益遭到嚴重的損害。秘密是一般的公司秘密,泄露會公司的權力和利益遭受損害。

  第八條 公司密級的確定:

  (一) 公司經營發展中,直接影響公司權益的重要決策文件資料為絕密極;

  (二) 公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密極;

  (三) 公司人事檔案、合同、協議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密極。

  第九條 屬于公司秘密的文件、資料,應當根據本制度第七條、第八條之規定表明密級,并確定保密期限,保密期限屆滿,自行解密。

  三、保密措施

  第十條 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由公司秘書和行政部專人執行。采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦使用者負責保密。

  第十一條 對于密極的文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施:

  (一)非經總經理或行政部經理批準,不得復制和摘抄。

  (二)收發、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施。

  (三)在設備完善的保險裝置中保存。

  第十二條 屬于公司秘密的產品報價,由公司行政部負責執行,并采取相應的保密措施。

  第十三條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應當事先經總經理批準。

  第十四條 具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動,主辦部門應采取下列保密措施:

  (一)選擇具備保密條件的會議場所;

  (二)根據工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的'人員予以指定;

  (三)依照保密規定使用會議設備管理會議文件;

  (四)確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

  第十五條 不準在私人交往和通訊中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過其他方式傳遞公司秘密。

  第十六條 公司員工發現公司秘密已經泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告總經理或行政部,由行政部及時作出處理。

  四、責任處罰

  第十七條 出現下列情況之一者,給予警告,并處以若干金額罰款。

  (一) 泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的;

  (二) 違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五規定;

  (三) 已泄露公司秘密但采取補救措施的。

  第十八條 出現下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經濟損失:

  (一) 故意或過失泄露公司秘密,造成嚴重后果湖重大經濟損失的;

  (二) 違反本制度規定,為他人竊取、刺探、出賣公司秘密的;

  (三) 利用職權強制他人違反保密規定的。

  五、附則

  第十九條 本制度規定的泄露是指下列行為之一:

  (一) 使公司秘密被不應知悉者知悉的;

  (二) 使公司秘密超出限定的接觸范圍,而不能證明未被不應知悉這知悉的。

  第二十條 本制度解釋權歸行政部。

  第二十一條 本制度自頒布之日起實施

保密管理制度10

  信息網絡機房管理制度

  1、信息網絡機房直接由院長管理,在院長和院辦室的領導下,負責制定全院信息化建設工作規劃和實施方案。

  2、信息網絡機房是醫院網絡數據的儲存、交換中心、非本室工作人員嚴禁入內。確需進入網絡機房參觀的'非本室工作人員,必須經醫院領導批準后方可入內參觀,進入網絡機房后必須聽從網絡管理員的安排。

  3、網絡機房設備、門窗、水電暖安全每天檢查一次,并做好檢查記錄。

  4、網絡機房的衛生每天清潔一次。嚴禁在網絡機房內吸煙。

  5、網絡機房工作人員不得在機房內會客,不得將易燃、易腐蝕品帶入機房,不做與工作無關的事。

  6、機房工作人員離開時必須檢查電源、設備、嚴防人為事故的發生。

  7、建立健全和落實醫院信息化建設的各項管理規章制度,如信息網絡系統操作規程、升級、維護制度、安全檢查制度、信息網絡系統應急制度。

  8、負責醫院管理信息網絡的維護工作,加強醫院信息系統網絡和數據的安全性,確保其正常運行。

  9、負責醫院醫療信息的收集、傳遞和反饋,保證信息流通渠道的暢通。加強職工信息化知識技術培訓、提高全員信息化意識和信息技術應用水平。

  10、負責醫院門戶網站建設與管理,及時更新醫院網站。及時完成醫院下達的臨時性工作任務。

保密管理制度11

  一、涉密和非涉密移動存儲介質要堅持“統一購置、統一標識、嚴格登記、集中管理”的要求,嚴禁公私交叉混用。

  二、嚴禁移動存儲介質在涉密計算機和非涉密計算機中交叉使用。

  三、嚴禁使用除光盤外的移動存儲介質從連接互聯網的.計算機上直接拷貝文件、資料到涉密計算機上。

  四、私人移動存儲介質不能用于存儲處理涉密信息。

  五、涉密移動存儲介質要統一管理編號,要專人使用。

  六、涉密移動存儲介質出現故障不能正常工作時,必須由單位技術人員或保密部門指定的地點進行維修,修理時,使用人應在場監督,防止數據被復制。

  七、銷毀涉密移動存儲介質必須送市文件資料銷毀中心銷毀。

保密管理制度12

  一、加強計算機及其網絡的保密管理,確保計算機及其網絡處理信息的安全,根據《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局的有關文件精神,制定本規定。

  二、計算機及其網絡的保密的管理實行領導責任制。單位應明確一位分管領導負責本單位計算機及其網絡的保密管理工作,并確定各處(室)處長(主任)為本處(室)計算機愛理的第一責任人;保密工作機構負責對計算機網絡安全管理員、系統管理員負責計算機及其網絡安全保密技術措施的落實和日常管理工作。

  三、建立涉密計算機登記備案制度。各單位保密委員會應根據實際用途和所處進理信息的密級,將計算機分為涉密計算機和非涉密計算機,實行統一編號管理,明確專人負責,做到專機專用,并在計算機顯示器的左上方貼相應的密級標識。

  四、建設處理涉密信息的.計算機網絡,應選擇經國家保密局批準并取得《涉及國家秘密的計算機信息系統集成資質證書》的集成單位(公司)承建。

  五、處理涉密信息的計算機網絡建成后,應根據國家有關規定,報保密工作部門進行保密審批。未經保密審批的網絡,不得處理國家秘密信息。

  六、計算機保密管理必須做到“上網不涉密,涉密不上網”。涉密計算機可處理國家秘密信息和內部工作信息,但不得與國際互聯網或其他非涉密網絡相連,必須實行于非涉密信息的搜索、查閱,但不得處理,傳遞、儲存國家秘密信息。

  七、建立健全上網信息的保密審查批制度。各單位應根據國家保密法規,按照一定的工作程序,建立健全上網信息保密審查批制度,并落實上網信息保密審批領導責任制。凡向國際互聯網站點提供或發布的信息,必須經過保密審查批準。

  八、涉密計算機要設置開機密碼和屏幕保護密碼。處理秘密級信息的計算機及其網絡,設置的開機密碼或系統口令長度不少于八個字符,更換周期不長于一個月;處理機密級信息的計算機及其網絡,設置的開機密碼或系統口令長度不少于十個字符,更換周期不長一周;處理絕密級信息的計算機及其網絡,應當采用一次性口令或生理特征等強認證措施。設置屏幕保護的等待時間應根據工作需要,一般不長于2分鐘。

  九、涉密計算機內所存諸的涉密信息,應根據國家保密局有關定密工作的規定,由本單位有關部門確定并標明密級。密級標識應位于正文首頁左上角,且不能與正文分離。存諸多種密級信息時應信息的最高密級進行防護。

  十、加強對便攜計算機的保密管理規定。各單位應專門建立便攜計算機的保密管理規定,明確保密管理責任人,建立使用登記制度,嚴格履行外出使用的保密審批手續。涉密便攜式計算機處理的這家秘密信息必須存放在軟盤、U盤、光盤、移動硬盤等移動存諸介質中,并與便攜計算機分離保管,涉密便攜計算機幾不得諸存國家秘密信息。

  十一、加強計算機涉密磁介質的保密管理。凡儲存了國家秘密信息的軟盤、U盤、光盤、可移動硬盤等,應按所存諸信息的最高級標明密級,實行統一編號,明確專人負責,由各處(室)集中保存于鐵質文件柜中,并建立涉密磁介質的使用登記制度。

  十二、涉密計算機各類涉密信息設備、銷毀時,須經單位主管領導審核批準、指定專人負責,并進行清點,登記,建立維修、銷毀過各程中的安全。

  十三、加強對計算機及其網絡工作人員崗前、在崗和離崗的保密培訓,采取多種方式開展保密知識的教育,逐步提高保密意識,定期組織考核,并保持人員的相對穩定。

  十四、各級保密委員會應建立計算機及其風絡的保密管理臺賬,依據國家有關保密法規、保密技術標準,不定期地開展計算機及其網絡的保密技術檢查,及時發現泄密隱患,堵塞泄密漏洞。

  十五、對違反保密管理規定,發生計算機及其網絡泄密事件的,要要據《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局的有關規定。追究有關領導、人員的責任。

保密管理制度13

  第一條為切實維護物業管理有限公司的商業利益,強化廣大員工的保密意識,避免因故意或無意泄密給公司正常經營活動所造成的負面影響,特制訂本制度。

  第二條保密工作由行政與人力資源部負責日常工作。

  第三條公司各職能部門和所屬公司的主管領導負責本單位的保密工作。

  第四條企業秘密的范圍和保密措施:

  (一)范圍:凡影響公司商業利益和長遠發展,不宜對外宣揚的事項、信息,均屬商業秘密。

  1、公司未公開的重要經營活動策劃方案;

  2、公司財務資料;

  3、大宗采購的有關事宜;

  4、項目招投標的;

  5、公司內部掌握的合同、協議、意向書、可行性報告及重要會議記錄;

  6、不宜對外的員工分配方案;

  7、生產流程、獨創技術;

  8、公司內部會議與會人員的觀點、意見及決策過程;

  9、其它根據經營需要確定的.保密事項。

  (二)企業秘密密級的劃分及確定

  公司秘密依據泄露后給公司利益帶來的損失程度分為:'a密級'、'b密級'、'c密級'三級。

  1、a密級是公司最重要的秘密,泄露后會使公司的權利和利益遭受特別嚴重的損失;

  2、b密級是公司重要的秘密,泄露后會使公司權利和利益受到嚴重損害。

  3、c密級是公司一般的秘密,泄露后會使公司權利和利益受到損害。

  企業秘密密級確定由該項工作的主管單位負責。

  (三)保密措施

  1、密件應明確標明'單位名稱+密級',保密期限一般為一年,如需延長要加以說明;

  2、公司各級組織及員工都有保守企業秘密的義務;

  3、屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由相應行政辦公部門專職人員執行,并采用相應的保密措施;

  4、對于涉及公司秘密的文件、資料和其它物品,非經主管領導或擬制單位批準,不得擅自復制和摘抄;收發、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施;在設備完善的保險裝置中保存;

  5、流轉過程中的文件需要加強控制,有關人員簽署意見的文件面單,不得讓與流轉環節無關人員接觸,領導簽署意見的面單不得復印(本人、上級要求除外),對外聯系工作要通過正式文件、函件,不得展示文件流轉面單;

  6、在對外交往與合作中需要提供秘密事項的,應當事先經主管領導批準;

  7、不準在私人交往和公共場所談論公司企業秘密,不準在未采取保密措施的通訊中泄露和傳遞企業秘密;

  8、涉及公司秘密的文件、資料和其它物品使用完畢后,或交檔室存檔,或進行銷毀;

  9、公司員工發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告主管領導的有關部門,該領導和有關部門應立即做出處理。

  第五條關于文件的傳遞

  (一)文件傳遞人

  1、公司各類文件的傳遞人,必須是本公司員工,不得將文件交給外單位人員傳遞。

  2、公司的文件傳遞人主要包括公司辦文員、各部門辦文員和經手人。

  (二)上行文和下行文的傳遞

  1、上行文和下行文均分為兩類,公司內上行文、下行文和公司外上行文、下行文。

  2、上行文的傳遞:公司內上行文即按照公司辦文規定提請上級批示的有關文件應區分類別,由公司的文件傳遞人傳遞;公司外上行文即上報政府主管部門和上級公司的文件,原則上只能由公司辦文員傳遞,特殊情況下,可由公司經手人傳遞。

  3、下行文的傳遞:公司內下行文即公司經理所做的批示、公司下發的文件由公司的文件傳遞人傳遞;經由辦公自動化系統下發的文件只能由公司辦文員和文件打印管理員操作發布;公司外下行文即政府主管部門和上級公司的批示、文件,只能由公司辦文員傳遞。

  4、在傳遞文件時,傳遞人應做好登記交接。

  第六條關于文件信息的披露

  1、文件傳遞人和文件簽閱人,不得向無關人員特別是公司外人員披露文件的任何內容。

  2、在接受問詢、需要披露文件內容時,文件傳遞人、文件簽閱人和經手人只能將公司或部門的決定結果答復有知情權的問詢人,任何人不得將無關的內容(包括作決定的過程、參與決策的各級人員的相同或不同意見等)在回復時透露給問詢人。絕對禁止未經授權或批準將除結果之外的任何文件給問詢人或不相關的人員。

  3、在答復問詢人或請示人時,可以口頭答復,也可以書面回復;書面回復時,須報有權審批人審批,并加蓋公司或部門業務聯系章。

  第七條各單位要嚴格執行保密紀律,指定專人負責保密工作,并定期檢查,堵塞失密漏洞。一旦發現失密應立即制止,采取補救措施,并及時上報公司對于造成失密的單位和個人根據情節依紀嚴肅處理。

  第八條各單位要通過多種手段,經常性地開展保密紀律教育,特別要利用正、反兩個方面的事例加強保密紀律教育。

  第九條對嚴格遵守保密規定,在防范失竊密中做出突出成績者,應給予獎勵。獎勵由行政與人力資源部提出,總經理辦公會議決定。

  第十條本規定由公司行政與人力資源部負責解釋。

  第十一條本規定自發布之日起施行。

保密管理制度14

  第一條要根據監管范圍,確定本單位的監管計算機及其涉密等級(秘密級、機密級、絕密級),并在監管計算機上統一張貼相應的密級標識。

  第二條涉密計算機要指定專人管理,“誰管理、誰負責”,并按涉密等級設置開機密碼和屏保密碼(秘密級8位、機密級10位、絕密級12位)。

  第三條各單位新購置或確定監管的計算機應及時報同級保密部門備案,并安裝監管軟件。

  第四條已安裝監管軟件的計算機,未經保密部門同意,不得對監管軟件進行卸載、刪除或對計算機硬盤進行格式或,確因需要的,應報保密工作部門批準并重裝監管軟件。

  第五條已安裝監管軟件的`計算機單機,必須拆除網卡、網線設備(筆記本電腦還需拆除或屏蔽無線傳輸設備)。

  第六條已安裝監管軟件的計算機,禁止與接入互聯網的計算機共享辦公自動化設備。

保密管理制度15

  保密工作管理制度是企業內部管理的重要組成部分,旨在保護企業的核心競爭力和敏感信息,防止機密數據泄露,確保企業的經營安全。通過建立和執行有效的保密制度,企業可以維護其市場地位,保護知識產權,防止競爭對手獲取關鍵信息,同時也能增強員工對信息安全的認識和責任感。

  內容概述:

  保密工作管理制度通常涵蓋以下幾個關鍵方面:

  1. 保密協議:所有員工入職時需簽訂保密協議,明確保密義務和違約責任。

  2. 信息分類:根據信息的'重要性進行分級,設定不同的訪問權限。

  3. 數據保護:實施嚴格的數據存儲、傳輸和銷毀流程,防止非法訪問。

  4. 員工培訓:定期進行保密知識培訓,提高員工的保密意識。

  5. 訪客管理:對外部人員的訪問進行控制,限制其接觸敏感區域。

  6. 泄密處理:制定應急響應機制,對泄密事件進行快速處理和報告。

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